Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCAPINA MANUALINCLUSIVE E LIMPESA (VARRICAO MANUAL)12.337,9048R$ 0,63R$ 7.772,88
ServicoPINTURA DE LIGACAOINCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO3.876,2000R$ 1,20R$ 4.651,44
ServicoCBUQ (CAMADA PRONTA - CAPA)EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DO CAP E MASSA1.350,8800R$ 135,33R$ 182.814,59
ServicoTR - 301-00TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - ( 1,337XP + 1,389XR + 10,289) XP =111,90 (PAVIMENTADO) / XR=0,90 KM (NAO PAVIMENTADO) - MASSA ASFALTICA.1.350,8800R$ 192,77R$ 260.409,14
ServicoPAVIMENTACAO COM BLOCOSDE CONCRETO (35 MPA), ESP ->10CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA ESP. -> 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA EM VIAS URBANAS131,0000R$ 120,02R$ 15.722,62
ServicoMEIO FIODE CONCRETO PRE MOLDADO (12X30X15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS2,4596R$ 70,15R$ 172,54
ServicoEMULSAO RR - 1C - FORNECIMENTO 2,3200R$ 2.804,87R$ 6.507,30
ServicoCAP 50/70 - FORNECIMENTO 81,0500R$ 4.080,09R$ 330.691,29
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO(DNIT), INCLUSIVE DBI DIFERENCIADO SENDO XP = 415,30 KM (PAVIMENTADO) / XR=0,00KM (NAO PAVIMENTADO) 0,537 XP + 0,635 + 57,2382,3200R$ 280,25R$ 650,18
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO(DNIT), INCLUSIVE DBI DIFERENCIADO SENDO XP = 415,30 KM (PAVIMENTADO) / XR=0,00KM (NAO PAVIMENTADO) 0,537 XP + 0,635 + 57,23881,0500R$ 280,25R$ 22.714,26
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/06/2024 0002666/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 883.630,18
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/06/2024 0002666/2024 0003079/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 828.845,11
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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