Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPINTURA DE LIGACAOINCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO24.108,1333R$ 1,20R$ 28.929,76
ServicoTR - 301-00TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - ( 1,337XP + 1,389XR + 10,289) XP =111,90 (PAVIMENTADO) / XR=0,90 KM (NAO PAVIMENTADO) - MASSA ASFALTICA.551,3400R$ 192,77R$ 106.281,81
ServicoMEIO FIODE CONCRETO PRE MOLDADO (12X30X15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS50,0000R$ 70,15R$ 3.507,50
ServicoTRANSPORTE - TR -203-00 COMERCIALCAMINHAO CARROCERIA (0,870XP + 0,905XR) XP = 103,20 KM, XR=8 KM - (PAVIMENTADO) / XR= 0,05 KM (NAO PAVIMENTADO - BLOCO DE CONCRETO E MEIO FIO1,7601R$ 8,38R$ 14,75
ServicoEMULSAO RR - 1C - FORNECIMENTO 14,4600R$ 2.804,87R$ 40.558,42
ServicoCAP 50/70 - FORNECIMENTO 33,0775R$ 4.080,09R$ 134.959,38
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO(DNIT), INCLUSIVE DBI DIFERENCIADO SENDO XP = 415,30 KM (PAVIMENTADO) / XR=0,00KM (NAO PAVIMENTADO) 0,537 XP + 0,635 + 57,23814,4600R$ 280,25R$ 4.052,42
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO(DNIT), INCLUSIVE DBI DIFERENCIADO SENDO XP = 415,30 KM (PAVIMENTADO) / XR=0,00KM (NAO PAVIMENTADO) 0,537 XP + 0,635 + 57,23833,0800R$ 280,25R$ 9.270,67
ServicoCBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER)EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DO CAP E MASSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BRITA E PO DE PEDRA.551,3393R$ 132,63R$ 73.124,13
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/06/2024 0002665/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 427.519,49
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/06/2024 0002665/2024 0003078/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 401.013,29
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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