Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoDER-ES - 010208 - RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO 204,5846R$ 11,70R$ 2.393,64
ServicoDER-ES - 010218 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE 204,5435R$ 15,88R$ 3.248,15
ServicoSINAPI-ES - 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUMAPLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023272,8000R$ 13,50R$ 3.682,80
ServicoSINAPI-ES - 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/202129,8200R$ 20,00R$ 596,40
ServicoSINAPI-ES - 104475 - COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/202245,0000R$ 150,00R$ 6.750,00
ServicoSINAPI-ES - 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRACOM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS7,9999R$ 373,97R$ 2.991,74
ServicoSINAPI-ES - 87536 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014204,5905R$ 42,17R$ 8.627,58
ServicoSINAPI-ES - 104410 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022204,4283R$ 5,72R$ 1.169,33
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/09/2024 0004468/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANAR$ 29.459,64
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/09/2024 0004468/2024 0005210/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANAR$ 28.319,55
26/09/2024 0004468/2024 0005225/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANAR$ 28.319,55
26/09/2024 0004468/2024 0005210/2024 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA-R$ 28.319,55
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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